Faktúra č. DFB/25/0287

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0287
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 27.05.2025
  • Celková hodnota: 355,06 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2024/26
  • Identifikácia objednávky: 0217/2025
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0217/2025 Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 355,06 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 INMEDIA, spol.s.r.o. 36019208 355,06 € 20.05.2025 28.05.2025 Objednávka
Tlačiť