Faktúra č. DFB/25/0247

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0247
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 09.05.2025
  • Celková hodnota: 397,96 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2024/10
  • Identifikácia objednávky: 0190/2025
  • Dátum zverejnenia: 14.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0190/2025 Objednávame si u Vás pekárenské výrobky podľa vlastného výberu v sune 397,96 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 397,96 € 28.04.2025 15.05.2025 Objednávka
Tlačiť