Faktúra č. DFB/25/0241

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0241
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 05.05.2025
  • Celková hodnota: 73,20 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2024/9
  • Identifikácia objednávky: 0184/2025
  • Dátum zverejnenia: 14.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0184/2025 Objednávame si u Vás železiarsky tovar podľa vlastného výberu v sume 73,20 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Jozef Pivovarník 10783849 73,20 € 28.04.2025 08.05.2025 Objednávka
Tlačiť