Faktúra č. DFB/25/0239

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0239
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 05.05.2025
  • Celková hodnota: 333,61 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2024/26
  • Identifikácia objednávky: 0182/2025
  • Dátum zverejnenia: 14.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0182/2025 Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 333,61 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 INMEDIA, spol.s.r.o. 36019208 333,61 € 28.04.2025 08.05.2025 Objednávka
Tlačiť