Faktúra č. DFB/25/0218

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0218
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 24.04.2025
  • Celková hodnota: 873,30 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2024/19
  • Identifikácia objednávky: 0165/2025
  • Dátum zverejnenia: 30.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0165/2025 Objednávame si u Vás Brial XL 5l 20 ks a papierové utierky Maxi 10 bal v celkovej sume 873,30 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 EKO Servis SK s.r.o. 47635843 873,30 € 21.04.2025 30.04.2025 Objednávka
Tlačiť