Faktúra č. DFB/25/0187
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: EKO Servis SK s.r.o.
- IČO: 47635843
- Adresa: Južná trieda 115, 040 01 Košice - mestská časť Juh
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0187
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 09.04.2025
- Celková hodnota: 71,97 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2024/19
- Identifikácia objednávky: 0144/2025
- Dátum zverejnenia: 17.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0144/2025 | Objednávame si u Vás stierku na podlahu 2 ks, stierku na okná 4 ks, hliníkovú tyč 2 ks. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EKO Servis SK s.r.o. | 47635843 | 71,97 € | 07.04.2025 | 15.04.2025 | Objednávka |