Faktúra č. DFB/25/0187

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0187
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 09.04.2025
  • Celková hodnota: 71,97 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2024/19
  • Identifikácia objednávky: 0144/2025
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0144/2025 Objednávame si u Vás stierku na podlahu 2 ks, stierku na okná 4 ks, hliníkovú tyč 2 ks. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 EKO Servis SK s.r.o. 47635843 71,97 € 07.04.2025 15.04.2025 Objednávka
Tlačiť