Faktúra č. DFB/25/0181

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0181
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 08.04.2025
  • Celková hodnota: 32,28 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2024/19
  • Identifikácia objednávky: 0142/2025
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0142/2025 Objednávame si u Vás zásobník Maxi utierky 1 ks. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 EKO Servis SK s.r.o. 47635843 32,28 € 02.04.2025 15.04.2025 Objednávka
Tlačiť