Faktúra č. DFB/25/0161

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0161
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 28.03.2025
  • Celková hodnota: 29,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0131/2025
  • Dátum zverejnenia: 02.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0131/2025 Objednávame si u Vás fóliu 4x5m, odstraňovač silikónu, montážnu sadu pre plávajúcu podlahu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 NANY SP s.r.o. 46638067 29,00 € 24.03.2025 03.04.2025 Objednávka
Tlačiť