Faktúra č. DFB/25/0155

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0155
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 28.03.2025
  • Celková hodnota: 789,08 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2024/8
  • Identifikácia objednávky: 0125/2025
  • Dátum zverejnenia: 02.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0125/2025 Objednávame si u Vás zeleninu a ovocie podľa vlastného výberu v sume 789,08 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 789,08 € 26.03.2025 03.04.2025 Objednávka
Tlačiť