Faktúra č. DFB/25/0126

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0126
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 17.03.2025
  • Celková hodnota: 368,32 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2024/10
  • Identifikácia objednávky: 0099/2025
  • Dátum zverejnenia: 22.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0099/2025 Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 368,32 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 368,32 € 06.03.2025 18.03.2025 Objednávka
Tlačiť