Faktúra č. DFB/25/0102

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0102
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 04.03.2025
  • Celková hodnota: 3,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2024/12
  • Identifikácia objednávky: 0083/2025
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0083/2025 Objednávame si u Vás drogériový tovar podľa vlastného výberu v sume 406,90 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 406,90 € 24.02.2025 11.03.2025 Objednávka
Tlačiť