Faktúra č. DFB/25/0100

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0100
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 06.03.2025
  • Celková hodnota: 44,18 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2024/12
  • Identifikácia objednávky: 0084/2025
  • Dátum zverejnenia: 15.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0084/2025 Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky na auto podľa vlastného výberu v sume 44,18 € . Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 44,18 € 24.02.2025 11.03.2025 Objednávka
Tlačiť