Faktúra č. DFB/25/0097

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0097
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 06.03.2025
  • Celková hodnota: 639,60 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2024/19
  • Identifikácia objednávky: 0081/2025
  • Dátum zverejnenia: 15.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0081/2025 Objednávame si u Vás toaletný papier a papierové utierky v sume 639,60 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 EKO Servis SK s.r.o. 47635843 639,60 € 03.03.2025 11.03.2025 Objednávka
Tlačiť