Faktúra č. DFB/25/0086

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0086
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 04.03.2025
  • Celková hodnota: 56,67 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2024/19
  • Identifikácia objednávky: 0069/2025
  • Dátum zverejnenia: 08.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0069/2025 Objednávame si u Vás dávkovač tekutého mydla - 3 ks, zásobník Maxi utierky - 1 ks, tekuté mydlo 5l - 1 ks v sume 56,67 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 EKO Servis SK s.r.o. 47635843 56,67 € 03.03.2025 07.03.2025 Objednávka
Tlačiť