Faktúra č. DFB/25/0082

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0082
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 27.02.2025
  • Celková hodnota: 194,37 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2024/26
  • Identifikácia objednávky: 0066/2025
  • Dátum zverejnenia: 04.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0066/2025 Objednávame u Vás si potraviny podľa vlastného výberu v sume 194,37 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 INMEDIA, spol.s.r.o. 36019208 194,37 € 24.02.2025 07.03.2025 Objednávka
Tlačiť