Faktúra č. DFB/25/0072

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0072
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 19.02.2025
  • Celková hodnota: 454,78 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2024/11
  • Identifikácia objednávky: 0056/2025
  • Dátum zverejnenia: 22.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0056/2025 Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 454,78 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO s.r.o. 51196603 454,78 € 14.02.2025 25.02.2025 Objednávka
Tlačiť