Faktúra č. DFB/25/0069

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0069
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 13.02.2025
  • Celková hodnota: 22,13 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2017/11
  • Identifikácia objednávky: 0053/2025
  • Dátum zverejnenia: 19.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2017/11 Zmluva o dodávkach prírodnej pramenitej vody a nájme dispenzora Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 Iné 0,00 € 07.03.2017 07.03.2017 12.03.2017 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0053/2025 Objednávame si u Vás minerálne vody podľa vlastného výberu v sume 22,13 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 22,13 € 10.02.2025 19.02.2025 Objednávka
Tlačiť