Faktúra č. DFB/25/0067

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0067
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 13.02.2025
  • Celková hodnota: 351,75 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2024/10
  • Identifikácia objednávky: 0051/2025
  • Dátum zverejnenia: 19.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0051/2025 Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 351,75 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 351,75 € 07.02.2025 19.02.2025 Objednávka
Tlačiť