Faktúra č. DFB/25/0040
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0040
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 05.02.2025
- Celková hodnota: 174,95 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2024/11
- Identifikácia objednávky: 0038/2025
- Dátum zverejnenia: 19.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0038/2025 | Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 174,95 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 174,95 € | 31.01.2025 | 06.02.2025 | Objednávka |