Faktúra č. DFB/24/0879

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0879
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 27.12.2024
  • Celková hodnota: 123,02 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2017/10
  • Identifikácia objednávky: 0684
  • Dátum zverejnenia: 01.01.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2017/10 Abonentná zmluva Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 28,80 € 02.03.2017 02.03.2017 02.03.2017 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0684 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 41,11 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 41,11 € 14.11.2013 16.11.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0684 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 76,44 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 76,44 € 24.11.2017 29.11.2017 Objednávka
0684 Objednávame si u vás ozdravný orez 3 kusy listnatých stromov s odprataním konárov v cene 300 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Brendza Peter 43922007 300,00 € 15.11.2016 17.11.2016 Objednávka
0684 Objednávame si u vás vianočné pozdravy podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 TLAĆIAREŇ SVIDNÍCKA, s.r.o. 36478326 0,00 € 07.12.2015 15.12.2015 Objednávka
0684 Objednávame si u vás deratizáciu a dezinsekciu v RhS Stropkov do sumy 75 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Hattech s.r.o. 45947503 75,00 € 19.11.2014 20.11.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť