Faktúra č. DFB/24/0864
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0864
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.12.2024
- Celková hodnota: 1 145,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2024/6
- Identifikácia objednávky: 0666/2024
- Dátum zverejnenia: 28.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0666/2024 | Objednávame si u Vás monitory 3 ks, set myš klávesnica 2 ks, tlačiareň, PC, office | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 1 145,00 € | 17.12.2024 | 17.01.2025 | Objednávka |