Faktúra č. DFB/24/0858

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0858
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 20.12.2024
  • Celková hodnota: 1 200,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0657/2024
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0657/2024 Objednávame si u Vás 30 ks deky, prestieradla 30 ks a paplóny 3 ks. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Babjarcikova Viera 33107629 1 200,00 € 19.12.2024 24.12.2024 Objednávka
Tlačiť