Faktúra č. DFB/24/0817

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0817
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 16.12.2024
  • Celková hodnota: 184,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0582/2024
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0582/2024 Objednávame si u Vás ubytovanie (1 noc) a stravy (2x obed, lx večeru) v termíne 11. a 12 decembra pre dvoch zam., ktorí sa zúčastnia pracovného stretnutia sociálnych pracovníkov na 3 metodickom dni. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Hotel Familia, GURMEN s.r.o 44025718 200,00 € 25.11.2024 05.12.2024 Objednávka
Tlačiť