Faktúra č. DFB/24/0703

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0703
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 06.11.2024
  • Celková hodnota: 50,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0552
  • Dátum zverejnenia: 19.11.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0552 Objednávame si u vás mäso. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 111,66 € 19.09.2013 21.09.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0552 Objednávame si u vás vajička v sume 24,48 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 24,48 € 28.09.2017 30.09.2017 Objednávka
0552 Objednávame si u vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v sume 138,44 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 JODO Drog.Dolutovsky 14287714 138,44 € 16.09.2016 23.09.2016 Objednávka
0552 Objednavame si u Vás čistiace adezinfekčné prostriedky pre RHS-Stropkov v sume 34,36 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 34,36 € 09.10.2015 14.10.2015 Objednávka
0552 Objednávame si u vás autobusovú prepravu do Prešova na deň 25.9.2014 s odchodom o 9,00 hod od zadnej brány DSS v sume 120 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 JOMI Šak Jozef 0220 0,00 € 19.09.2014 20.09.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť