Faktúra č. DFB/24/0675
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0675
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 24.10.2024
- Celková hodnota: 285,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2022/22
- Identifikácia objednávky: 0526/2024
- Dátum zverejnenia: 29.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0526/2024 | Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 285,60 € | 23.10.2024 | 25.10.2024 | Objednávka |