Faktúra č. DFB/24/0662

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0662
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 18.10.2024
  • Celková hodnota: 80,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0515/2024
  • Dátum zverejnenia: 23.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0515/2024 Objednávame si u Vás Prepravku plastovú ks 400x300x165 1 ks, veko na prepravku 2 ks, prepravku plastovú 400x300x165 l ks modrú, prepravku plastovú 600x400x145 1 ks. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 AJ Produkty a.s. 36268518 80,40 € 02.10.2024 24.10.2024 Objednávka
Tlačiť