Faktúra č. DFB/24/0627
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0627
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 09.10.2024
- Celková hodnota: 920,26 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/23
- Identifikácia objednávky: 0496
- Dátum zverejnenia: 12.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0496 | Objednávame si u vás vajička. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 34,56 € | 29.08.2013 | 06.09.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
0496 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 443,95 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 443,95 € | 18.08.2017 | 06.09.2017 | Objednávka | |||||
0496 | Objednávame si u vás hygienické potreby podľa vlastného výberu pre PSS v DSS v Stropkove. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 298,54 € | 22.08.2016 | 25.08.2016 | Objednávka | |||||
0496 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 240,18 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 240,18 € | 03.09.2015 | 22.09.2015 | Objednávka | |||||
0496 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 72,71 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 72,71 € | 13.08.2014 | 27.08.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |