Faktúra č. DFB/24/0619

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0619
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 30.09.2024
  • Celková hodnota: 120,90 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2024/19
  • Identifikácia objednávky: 0443/2024
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0443/2024 Objednávame si u Vás dezinfekčné a čistiace potreby podľa vlastného výberu v sume 604,50 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 EKO Servis SK s.r.o. 47635843 604,50 € 09.09.2024 17.09.2024 Objednávka
Tlačiť