Faktúra č. DFB/24/0613

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0613
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 03.10.2024
  • Celková hodnota: 98,50 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2024/7
  • Identifikácia objednávky: 0487
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0487 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 129,82 € 22.08.2013 29.08.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0487 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 86,48 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 86,48 € 29.08.2017 31.08.2017 Objednávka
0487 Objednávame si u vás autobusovú prepravu klientov zo Stropkova na Zemplínsku Šíravu - Kamenec hotel Energetik dňa 20.8.2016 a dovoz klientov na deň 27.8.2016 zo Zemplínskej Šíravy do Stropkova. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 SEMA tour, s.r.o. Semančík - autobus. preprava 46003479 346,00 € 19.08.2016 20.08.2016 Objednávka
0487 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 232,18 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 232,18 € 01.09.2015 18.09.2015 Objednávka
0487 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 86,77 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 86,77 € 19.08.2014 21.08.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť