Faktúra č. DFB/24/0610

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0610
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 02.10.2024
  • Celková hodnota: 906,05 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0485/2024
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0485/2024 Objednávame si u Vás podľa vlastného výberu 12 ks okenných žalúzii, 1 ks nadokennej rolety, 1 ks okennnú sieť, 4 ks okenné rolety a opravu okien. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 WIBER sp, s.r.o. 36456446 906,05 € 01.10.2024 05.10.2024 Objednávka
Tlačiť