Faktúra č. DFB/24/0603

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0603
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 27.09.2024
  • Celková hodnota: 633,53 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2023/16
  • Identifikácia objednávky: 0479/2024
  • Dátum zverejnenia: 03.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0479/2024 Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO s.r.o. 51196603 633,35 € 27.09.2024 05.10.2024 Objednávka
Tlačiť