Faktúra č. DFB/24/0576

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0576
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 16.09.2024
  • Celková hodnota: 130,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2024/6
  • Identifikácia objednávky: 0457/2024
  • Dátum zverejnenia: 24.09.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0457/2024 Objednávame si u Vás tonery podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 PEHA com 33109672 130,80 € 13.09.2024 24.09.2024 Objednávka
Tlačiť