Faktúra č. DFB/24/0534

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0534
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 04.09.2024
  • Celková hodnota: 1 195,76 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2023/19
  • Identifikácia objednávky: 0419/2024
  • Dátum zverejnenia: 12.09.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0419/2024 Objednávame si u Vás pracie prostriedky podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 1 279,76 € 28.08.2024 07.09.2024 Objednávka
Tlačiť