Faktúra č. DFB/24/0500

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0500
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 19.08.2024
  • Celková hodnota: 478,59 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2023/21
  • Identifikácia objednávky: 0393
  • Dátum zverejnenia: 27.08.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0393 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 PEHA com 33109672 321,88 € 10.07.2013 18.07.2013 Objednávka
0393 Objednávame si u vás vajička v sume 12,24 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 12,24 € 13.07.2017 15.07.2017 Objednávka
0393 Objednávame si u vás vajička v sume 20,16 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 20,16 € 30.06.2016 07.07.2016 Objednávka
0393 Objednávame si u vás fajčivo pre PSS podľa vlastného výberu v sume 514,22 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 0,00 € 30.07.2015 01.08.2015 Objednávka
0393 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 287,57 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 287,57 € 04.07.2014 08.07.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť