Faktúra č. DFB/24/0478

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0478
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 08.08.2024
  • Celková hodnota: 190,56 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0329/2024
  • Dátum zverejnenia: 14.08.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0329/2024 Objednávame si u Vás revíziu bleskozvodov v ubytovacej časti zariadenia DSS v Stropkove. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Rastislav Hudák 40297055 190,56 € 10.07.2024 11.07.2024 Objednávka
Tlačiť