Faktúra č. DFB/24/0465

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0465
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 01.08.2024
  • Celková hodnota: 192,04 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0367
  • Dátum zverejnenia: 14.08.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0367 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 128,06 € 03.06.2013 29.06.2013 Objednávka
0367 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 99,41 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 99,41 € 28.06.2017 30.06.2017 Objednávka
0367 Objednávame si u vás hygienické potreby pre PSS podľa vlastného výberu v sume 338,89 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 0,00 € 20.06.2016 24.06.2016 Objednávka
0367 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 35,81 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 35,81 € 16.07.2015 19.07.2015 Objednávka
0367 Objednávame si u vás 11 ks krídla dverí AMARO 1 izbové farba dub podľa vlastného výberu a 11 ks kľučky DONNA KL72. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Merkury Market 36501891 516,78 € 24.06.2014 25.06.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť