Faktúra č. DFB/24/0429

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0429
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 12.07.2024
  • Celková hodnota: 194,08 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0339/2024
  • Dátum zverejnenia: 25.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0339/2024 Objednávame si u Vás preplách kanalizácie v DSS v Stropkove. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 VSL vodarenska spoloc.a.s 36570460 0,00 € 01.07.2024 24.07.2024 Objednávka
Tlačiť