Faktúra č. DFB/24/0427

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0427
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 12.07.2024
  • Celková hodnota: 177,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0337/2024
  • Dátum zverejnenia: 25.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0337/2024 Objednávame si u Vás kontrolu hasiacich prístrojov v DSS v Stropkove. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 177,36 € 01.07.2024 18.07.2024 Objednávka
Tlačiť