Faktúra č. DFB/24/0284

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0284
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 17.05.2024
  • Celková hodnota: 81,97 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2023/13
  • Identifikácia objednávky: 0225
  • Dátum zverejnenia: 22.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0225 Objednávame si u vás vajička v sume 20,16 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 20,16 € 24.04.2014 03.05.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0225 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 74,41 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 74,41 € 26.04.2017 29.04.2017 Objednávka
0225 Objednávame si u vás hygienické potreby podľa vlastného výberu pre PSS. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 363,71 € 18.04.2016 23.04.2016 Objednávka
0225 Objednávame si u vás vajička v sume 27,54 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 27,54 € 23.04.2015 06.05.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť