Faktúra č. DFB/24/0283
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cimbalak s.r.o.
- IČO: 36473219
- Adresa: Duklianska 17A/3579, 08501 BARDEJOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0283
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 17.05.2024
- Celková hodnota: 55,42 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/13
- Identifikácia objednávky: 0224
- Dátum zverejnenia: 22.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0224 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 22,42 € | 27.04.2014 | 03.05.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | |||||
0224 | Objednávame si u vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v sume 86,22 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. | 36476315 | 86,22 € | 26.04.2017 | 28.04.2017 | Objednávka | |||||
0224 | Objednávame si u vás vajička v sume 30,60 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 30,60 € | 21.04.2016 | 23.04.2016 | Objednávka | |||||
0224 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 929,23 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 929,23 € | 23.04.2015 | 05.05.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |