Faktúra č. DFB/24/0255

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0255
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 06.05.2024
  • Celková hodnota: 676,28 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2023/11
  • Identifikácia objednávky: 0203/2024
  • Dátum zverejnenia: 16.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0203/2024 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 676,28 € 19.04.2024 06.05.2024 Objednávka
Tlačiť