Faktúra č. DFB/24/0218
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0218
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 16.04.2024
- Celková hodnota: 310,90 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/16
- Identifikácia objednávky: 0172
- Dátum zverejnenia: 24.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0172 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 280,85 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 280,85 € | 21.04.2014 | 21.04.2014 | Objednávka | |||||
0172 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 31,04 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. Stropkov | 36447269 | 31,04 € | 29.03.2017 | 31.03.2017 | Objednávka | |||||
0172 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 35,90 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 35,90 € | 29.03.2016 | 31.03.2016 | Objednávka | |||||
0172 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 126,76 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 126,76 € | 27.03.2015 | 08.04.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |