Faktúra č. DFB/24/0197

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0197
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 08.04.2024
  • Celková hodnota: 177,86 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2023/15
  • Identifikácia objednávky: 0163
  • Dátum zverejnenia: 23.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0163 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 213,42 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 213,42 € 21.03.2014 01.04.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0163 Objednávame si u vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v sume 70,87 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 JODO Drog.Dolutovsky 14287714 70,87 € 28.03.2017 30.03.2017 Objednávka
0163 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 936,60 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 936,60 € 21.03.2016 24.03.2016 Objednávka
0163 Objednávame si u vás 340 ks cigariet pre PSS DSS Stropkov. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 0,00 € 26.03.2015 31.03.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť