Faktúra č. DFB/24/0159

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0159
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 25.03.2024
  • Celková hodnota: 989,98 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0132/2024
  • Dátum zverejnenia: 02.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0132/2024 Objednávame si u Vás revíziu prenosných elek. spotrebičov. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 989,98 € 21.03.2024 03.04.2024 Objednávka
Tlačiť