Faktúra č. DFB/24/0128
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: EKO Servis SK s.r.o.
- IČO: 47635843
- Adresa: , 040 01 KOŠICE - mestská časť Sídlisko KVP
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0128
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 08.03.2024
- Celková hodnota: 777,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0107/2024
- Dátum zverejnenia: 15.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0107/2024 | Objednávame si u Vás papierové utierky MAXI 20 bal., toal. papier MINI 20 bal. a 1 bal Sirafan Speed s rozprašovačom. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EKO Servis SK s.r.o. | 47635843 | 777,00 € | 01.03.2024 | 11.03.2024 | Objednávka |