Faktúra č. DFB/24/0128

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0128
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 08.03.2024
  • Celková hodnota: 777,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0107/2024
  • Dátum zverejnenia: 15.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0107/2024 Objednávame si u Vás papierové utierky MAXI 20 bal., toal. papier MINI 20 bal. a 1 bal Sirafan Speed s rozprašovačom. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 EKO Servis SK s.r.o. 47635843 777,00 € 01.03.2024 11.03.2024 Objednávka
Tlačiť