Faktúra č. DFB/24/0055

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0055
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 05.02.2024
  • Celková hodnota: 159,12 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2023/15
  • Identifikácia objednávky: 0047
  • Dátum zverejnenia: 12.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0047 Objednávame si u vás vajička v sume 20,16 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 20,16 € 30.01.2014 01.02.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0047 Objednávame si u vás náplň cartridge pre Aerte AD a servis. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 CHIROS MEDIKAL s.r.o. Dlhé Diely Bratislava 36204587 216,00 € 25.01.2017 02.02.2017 Objednávka
0047 Objednávame si u vás vajička v sume 21,42 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 21,42 € 28.01.2016 30.01.2016 Objednávka
0047 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 361,66 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 361,66 € 22.01.2015 04.02.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť