Faktúra č. DFB/24/0052

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0052
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 05.02.2024
  • Celková hodnota: 163,26 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2023/13
  • Identifikácia objednávky: 0044
  • Dátum zverejnenia: 12.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0044 Objednavame si u Vás kancelárské potreby v sume 154,7 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 154,70 € 27.01.2014 31.01.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0044 Objednávame si u vás galantérny materiál podľa vlastného výberu v hodnote do 150,- €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Galanteria Sykorova 34824910 150,00 € 25.01.2017 01.02.2017 Objednávka
0044 Objednávame si u vás kancelár.materiál podľa vlastného výberu v sume 361,47 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 361,47 € 20.01.2016 29.01.2016 Objednávka
0044 Objednávame si u vás fajčivo pre PSS 336 ks. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 974,53 € 28.01.2015 31.01.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť