Faktúra č. DFB/24/0044

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0044
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 29.01.2024
  • Celková hodnota: 20,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0018/2023
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0018/2023 Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 313,39 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 313,39 € 01.01.2023 23.01.2023 Objednávka
Tlačiť