Faktúra č. DFB/24/0005

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0005
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 10.01.2024
  • Celková hodnota: 110,82 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0004
  • Dátum zverejnenia: 22.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0004 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 5,33 € 09.01.2014 14.01.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0004 Objednávame si u Vás obedové menu + nápoj na deň 21.8.2020 pre 28 osôb. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Penzión Goral MonPal s.r.o. 50891693 0,00 € 19.08.2020 20.08.2020 Objednávka
0004 Objednávame si u Vás prepravu PSS zo Stropkova na Štrbské pleso na deň 22.8.2019. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 SEMA tour, s.r.o. Semančík - autobus. preprava 46003479 279,98 € 21.08.2019 29.08.2019 Objednávka
0004 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 75,42 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 75,42 € 04.01.2018 18.01.2018 Objednávka
0004 Objednávame si u vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v sume 32,40 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 CWS Slovensko s.r.o. 31411045 32,40 € 06.01.2017 12.01.2017 Objednávka
0004 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 120,46 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 120,46 € 04.01.2016 19.01.2016 Objednávka
0004 Objednávame si u vás 15 q zemiakov po 25,- €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Rolnicko-obch.druzstvo 209201 375,00 € 12.01.2015 16.01.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0004 Objednávame si u Vás 31 ks lístkov na muzikál Voda a krv nad vodou. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Ticketportal SK, s. r. o. 35850698 1 209,00 € 14.09.2022 27.09.2022 Objednávka
Tlačiť