Faktúra č. DFB/23/0917

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0917
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 27.12.2023
  • Celková hodnota: 900,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0688/2023
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0688/2023 Objednávame si u Vás umývací prostr. 25 kg 2 ks, umývací prostr. 12 kg 4 ks, opláchovací prostr. 10 kg. 6 ks. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 EKO Servis SK s.r.o. 47635843 900,00 € 22.12.2023 28.12.2023 Objednávka
Tlačiť